Biblioteca Eduardo Cote Lemus
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evaluacion del control interno y auditoria interna presupuestal a traves de la oficina administrativa y financiera de la contraloria general del departamento norte de santander

Por: Colaborador(es): Idioma: ESPAÑOL Detalles de publicación: municipio san josé de cúcuta (norte de santander) universidad francisco de paula santander 2007Descripción: 93 pTema(s): Clasificación CDD:
  • TCP 657.45 V715e Ed. 21
Recursos en línea: Premios:
  • APROBADO
Nota de disertación: facultad de ciencias empresariales, plan de estudios de contaduria publica Resumen: en el presente trabajo de grado se logro evaluar la gestión de la oficina administrativa y financiera en términos de eficacia, eficiencia, equidad y economí­a; con respecto a las metas trazadas por la misma, de la misma manera se proporciono a la oficina administrativa y financiera de la contralorí­a departamental la oportunidad de mejorar su gestión, igualmente se lograron realizar los diferentes informes plasmando de manera clara, objetiva y sin ambigí¼edades, los resultados oportunos y veraces obtenidos del desarrollo de la evaluación al sistema de control interno contable.
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Trabajos de Grado Trabajos de Grado BIBLIOTECA EDUARDO COTE LAMUS Sala 8 Colección de trabajos de grado TCP 657.45 V715e (Navegar estantería(Abre debajo)) 1 Disponible 788699
Trabajos de Grado Trabajos de Grado BIBLIOTECA EDUARDO COTE LAMUS Archivo Medios Electrónicos Colección de trabajos de grado TCP 657.45 V715e (Navegar estantería(Abre debajo)) 2 Disponible 788701

facultad de ciencias empresariales, plan de estudios de contaduria publica; contiene c.2 en cd-rom;

facultad de ciencias empresariales, plan de estudios de contaduria publica

en el presente trabajo de grado se logro evaluar la gestión de la oficina administrativa y financiera en términos de eficacia, eficiencia, equidad y economí­a; con respecto a las metas trazadas por la misma, de la misma manera se proporciono a la oficina administrativa y financiera de la contralorí­a departamental la oportunidad de mejorar su gestión, igualmente se lograron realizar los diferentes informes plasmando de manera clara, objetiva y sin ambigí¼edades, los resultados oportunos y veraces obtenidos del desarrollo de la evaluación al sistema de control interno contable.

APROBADO




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