Biblioteca Eduardo Cote Lemus
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Diseño e implementación de un sistema de control interno para la parte administrativa de la empresa disdisel.

Por: Colaborador(es): Idioma: Español. Detalles de publicación: San José de Cúcuta: Universidad Francisco de Paula Santander, 2013.Descripción: 174 páginas. Ilustraciones. 629 KBTema(s): Clasificación CDD:
  • TCP 00091/2013 21 ed.
Recursos en línea: Premios:
  • Aprobada
Nota de disertación: Facultad de Ciencias Empresariales. Plan de Estudios de Contaduría Pública Resumen: Se realizó un diagnóstico claro a través de las encuestas y entrevistas que sirvieron de punto de referencia para la realización de este proyecto, con el cual se diseñó el esquema de la organización, la clasificación de las actividades, su estructura administrativa, un organigrama, manual de funciones y procedimientos estableciendo responsabilidades de todas y cada una de las personas que intervienen en las operaciones. igualmente, se definieron polí­ticas claras que permiten el buen funcionamiento del sistema de control interno. por ultimo, se hizo la respectiva evaluación proponiendo correctivos de acuerdo al sistema de control interno que se implantó.
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Trabajos de Grado Trabajos de Grado BIBLIOTECA EDUARDO COTE LAMUS Archivo Medios Electrónicos Colección de trabajos de grado TCP 00091/2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) Enlace al recurso C.1 Disponible 105850

Plan de Estudios de Contaduría Pública

Incluye referencias bibliográficas

Se realizó un diagnóstico claro a través de las encuestas y entrevistas que sirvieron de punto de referencia para la realización de este proyecto, con el cual se diseñó el esquema de la organización, la clasificación de las actividades, su estructura administrativa, un organigrama, manual de funciones y procedimientos estableciendo responsabilidades de todas y cada una de las personas que intervienen en las operaciones. igualmente, se definieron polí­ticas claras que permiten el buen funcionamiento del sistema de control interno. por ultimo, se hizo la respectiva evaluación proponiendo correctivos de acuerdo al sistema de control interno que se implantó.




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